Notas da versão 20/07/2026 as 18:00:00

  • ATENÇÃO: Para cálculo do 2º trimestre do IRPJ/CSLL, quando o valor da receita bruta anual acumulada ultrapassar R$ 5.000.000,00, ainda não realizamos esse cálculo automaticamente devido a duvidas quanto à interpretação da legislação aplicável.

Nesses caso, é obrigatória a conferência e o cálculo manual até que a adequação seja implementada no sistema.

 

  • Incluímos um novo parâmetro para busca de notas na tela de consulta notas fiscais, com o novo parâmetro buscamos todas as notas de emissão própria.

 

  • Incluímos o calculo sobre a majoração da CSLL a partir do 2º semestre de 2026, com calculo trimestral igual ou superior a 1.250.000,00. O calculo é feito de modo automático para as empresas que tenham alcançado o valor determinado para calculo no trimestre.

Menu: Tributário; DARF IRPJ/CSLL Lucro Presumido/Estimativa.

 

Notas da versão 24/06/2026 as 18:00:00

  • Incluímos a opção de integração das provisões de PIS/COFINS.

Para efetuar as configurações que são determinadas por tipo de plano de contas, acesse o menu Integração; Configurações Contábeis Apuração PIS/COFINS.

As configurações devem ser feitas por abas, os débitos conforme tipo de contribuição da empresa, clique no campo débito e utilize o F2 para habilitar o plano de contas e selecione a conta determinada e ou digite seu código auxiliar no campo.

Repita o processo para selecionar a conta credora e o histórico contábil. Por fim, clique em Salvar.

 

As configurações devem ser feitas por abas, o credito conforme tipo de credito da empresa, clique no campo débito e utilize o F2 para habilitar o plano de contas e selecione a conta determinada e ou digite seu código auxiliar no campo.

Repita o processo para selecionar a conta credora e o histórico contábil. Por fim, clique em Salvar.

 

As configurações devem ser feitas por abas, na aba apuração preencha as contas referentes as retenções e para transferência de saldo, utilize o F2 para habilitar o plano de contas ou clique na lupa ao lado, selecione a conta determinada e ou digite seu código auxiliar no campo.

Repita o processo para selecionar a conta credora e o histórico contábil. Por fim, clique em Salvar. LEMBRANDO QUE AS CONFIGURAÇÕES SÃO POR TIPO DE PLANO DE CONTAS, MAS SERÃO DEMONSTRADOS NA APURAÇÃO DE ACORDO COM CADA EMPRESA.

Por fim gere normalmente a apuração do PIS/COFINS, preencha a data de vencimento e para que seja gerado lançamento clique em Salvar/MIT.

 

Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.

Notas da versão 20/05/2026 as 15:00:00

Redução linear benefícios PIS e COFINS 2026 (Lei Complementar nº 224/2025)

  • Efetuamos os ajustes necessários para os procedimentos de acordo com a nota técnica nº 12/2026, cujo os benefícios de PIS e COFINS sofreram corte linear, com início de vigência em 1º de abril de 2026. Para realizar os lançamentos de ajustes e incluir a redução linear na apuração do EFD Contribuições.

Para realizar os ajustes, siga os passos abaixo:

1:  Acesse o menu: Lançamentos; PIS/COFINS; Ajustes Produtos PIS/COFINS.

2: Gere a movimentação do período; na coluna CST utilize dos filtros para selecionar apenas a CST 06 e ou CST 07 e caso necessário as NCM.

3: Clique em ajustes; preencha nos campos alíquota PIS e alíquota COFINS as porcentagens referentes e clique em Aplicar os Ajustes e após em atualizar para que possamos gravar os ajustes efetuados. Ao aplicar a alíquota será inserido de forma automática a base de cálculo para o PIS/COFINS.

Alíquota padrão PIS: 1,65% NÃO CUMULATIVA

Alíquota redução linear PIS: 1,65% x 10% = 0,1650%

Alíquota padrão COFINS: 7,60% NÃO CUMULATIVA

Alíquota redução linear COFINS: 7,60% x 10% = 0,7600%

4: Vá até o menu Lançamentos; PIS/COFINS; Totais por CFOP/CST, gere o movimento do período, vá até a ABA Débitos e filtre a CST 06/07, sendo assim a BC no qual basta efetuar o cálculo com base na alíquota.

Efetuar o ajuste no registro M220/M620

1: Acesse o menu SPED; EFD Contribuições; Ajustes Registro M220/M620.

2: Preencha a data em que no primeiro mês será por exemplo: 30/04/2026

3: Tipo de ajuste: 1 acréscimo.

4: No campo Tipo contribuição: selecione o tipo da contribuição correspondente.

5: No campo Código de ajuste: selecione uma das opções.

10  Ajuste referente à redução linear dos incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia – isenção (LCP nº 224/2025 e art. 8º da IN RFB nº 2.305/2025)

11  Ajuste referente à redução linear dos incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia – alíquota zero (LCP nº 224/2025 e art. 8º da IN RFB nº 2.305/2025)

12  Ajuste referente à redução linear dos incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia – concessão de crédito tributário (LCP nº 224/2025 e art. 10º da IN RFB nº 2.305/2025)

6: No campo data referência do ajuste: repita a data anterior

7: Por fim nos campos Valor Ajuste: Preencha o valor do cálculo de ajuste e adicione.

 

Apuração do PIS/COFINS:

Após efetuar os ajustes M220/M620 basta gerar a apuração do PIS/COFINS que os valores somando ao valor total da contribuição.

 

Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.

 

 

Notas da versão 06/05/2026 as 12:00:00

  • Incluímos novos relatórios para conferência dos dados de PIS/COFINS.

É possível a conferência de débitos e créditos por totais de CFOP e por TOTAIS DE CREDITOS/DEBITOS, sendo demonstrado os tipos de créditos.

 

A ABA apuração é possível efetuar a conferência da apuração do PIS/COFINS, tendo o valor total dos créditos, débitos e o saldo credor ou devedor do período.

Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.

Notas da versão 11/03/2026 as 12:00:00

  • Incluímos a opção da geração e calculo dos produtos excluídos do regime da substituição tributaria conforme portaria CAT 28 de 2020.

Após a importação ou lançamento do bloco H com BC ICMS ST e alíquota do ICMS, acesse a opção Crédito ICMS ST (Inventário) para calcular.

Efetue o preenchimento da data do inventario, a data de inicio das parcelas e a quantidade de parcelas que serão geradas, após clique em Gerar e Salvar.

As parcelas serão demonstradas ao lado e irão de forma automática para a apuração do ICMS RPA.

Não será necessário efetuar mensalmente o calculo e o lançamentos das parcelas, pois, uma vez calculado e salvo ficará gravado e será apresentado automaticamente na apuração do ICMS RPA dentro de cada mês de referência.

Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.

 

Notas da versão 20/02/2026 as 19:30:00

  • Incluímos novos relatórios para retenções PJ e PF.

Acesse o menu relatórios; retenções; Informe de Rendimento e Informe de Rendimento PF.

No Informe de Rendimento buscamos todas as retenções provenientes dos lançamentos de entrada, já no Informe de Rendimento Pessoa Física, lançamentos proveniente do R4010 EFD REINF em demais lançamentos.

Para cada aba do menu Informe de Rendimento a um relatório separado, sendo eles  IRRF; PIS/COFINS/CSLL; INSS e ISS.

Menu: Relatórios; Informe de Rendimento.

Menu: Relatórios; Informe de Rendimento.

Para melhorar a sua experiência de uso, realizamos alguns ajustes internos, correções de pequenas falhas e melhorias no desempenho.